Programmabegroting

Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

Milieu
We worden wereldwijd geconfronteerd met grote duurzaamheidsproblemen. Door de opwarming van de aarde merken we ook in Waadhoeke een veranderend klimaat. De zeespiegel stijgt, er zijn lange perioden van extreme hitte en droogte of er is juist sprake van te veel regen. De invloed op de natuur is aanzienlijk met een verlies aan biodiversiteit tot gevolg. Het water en de bodem, de basis van ons bestaan, raken steeds meer vervuild en uitgeput. De urgentie om anders naar ons werk en onze manier van leven te kijken wordt steeds groter.

We zien een wereldwijde verandering naar een duurzame samenleving. Een samenleving waarin wij zo voor de aarde gaan zorgen dat zij ook voor ons kan blijven zorgen.

Wij stimuleren en faciliteren deze veranderingen. Hoe wij dat doen beschrijven wij in onze geactualiseerde ‘Duurzaamheidsagenda Waadhoeke 2025-2028’ met een focus op de thema’s Enerzjy, Natuer, Grûnstoffen, Wetter en Sels Oars. Als gemeente willen we een voorbeeld zijn voor duurzaam handelen waarbij we streven naar een energie-neutrale gemeente in 2040. Ook dragen we als ‘Global Goals Gemeente’ met deze agenda bij aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s).

Vergunningverlening, toezicht en handhaving door de FUMO
De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is via een amendement opgeroepen om te komen tot een kostenbesparing, de inzet van 2026 is hierop gericht. Wel ligt er voor de FUMO een opdracht om robuust te worden, deze opdracht volgt vanuit het Interbestuurlijk programma (IBP VTH). Voor 1 april 2026 moet de FUMO aantonen dat voldaan wordt aan de gestelde eisen uit het programma.

Ten aanzien van de nieuwe ontwikkelingen en wettelijke eisen die de afgelopen jaren op de FUMO zijn afgekomen, is met name geïnvesteerd in de primaire afdelingen, bijvoorbeeld in verband met de invoering van de Omgevingswet. Nu er steeds meer eisen worden gesteld en de complexer wordende wetgeving zorgen voor een verzwaring van werkzaamheden bij de afdeling bedrijfsvoering. Dit leidt tot een uitzetting van de begroting om de extra inzet van deze afdeling op te vangen.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 18.069
Baten € -16.006
Saldo € 2.063
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2025 11:49:46 met de export van 11/10/2025 11:37:39